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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002081
Monto de la Factura
₲ 1.450.003.465
Nro. Solicitud de Transferencia
9655
Fecha Solicitud de Transferencia
07-02-2017
Fecha de la Transferencia
14-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.378.926.932

Retención DNCP
₲ 5.167.285
Retención IVA
₲ 39.545.549
Retención Renta
₲ 26.363.699
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-24958
Monto Contrato
₲ 4.751.293.849
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.328.954.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.328.954.431

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271376
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DEL TRAMO: CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDO TY PORA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas