Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000938
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 450.711.279
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            140592
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            09-11-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-11-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-11-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 405.524.997
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.606.171
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 12.292.126
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 8.194.751
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TECNOLOGIA DEL SUR S.A.
        
                                    RUC
                            
            80033539-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            178
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12013-16-22133
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.058.620.240
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 967.077.279
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 967.077.279
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            295257
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DENTRO DEL TRAMO: SAPUCAI - CERRO ROKE
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        