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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006244
Monto de la Factura
₲ 298.452
Nro. Solicitud de Transferencia
93491
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.157

Retención DNCP
₲ 1.042
Retención IVA
₲ 8.140
Retención Renta
₲ 10.853
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45411
Monto Contrato
₲ 11.464.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.682.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.682.219

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422496
Nombre de la Licitación
LCO Nº 03/23 "Adquisición de insumos no metálicos y materiales eléctricos - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4