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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000022
Monto de la Factura
₲ 2.421.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212900
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.343.969

Retención DNCP
₲ 8.804
Retención IVA
₲ 66.027
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45319
Monto Contrato
₲ 18.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.702.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.702.397

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5