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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003275
Monto de la Factura
₲ 2.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169124
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.168.238

Retención DNCP
₲ 8.125
Retención IVA
₲ 62.182
Retención Renta
₲ 41.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
AC-11001-15-19668
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.988.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.988.861

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264253
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional