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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002966
Monto de la Factura
₲ 2.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134309
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.968.532

Retención DNCP
₲ 7.377
Retención IVA
₲ 56.455
Retención Renta
₲ 37.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
AC-11001-15-19668
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.988.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.988.861

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264253
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional