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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000061
Monto de la Factura
₲ 2.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220893
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.628.240

Retención DNCP
₲ 9.844
Retención IVA
₲ 76.909
Retención Renta
₲ 102.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
AC-11001-23-45043
Monto Contrato
₲ 7.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.288.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.288.193

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416403
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Ascensores
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo