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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007811
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43932
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909

Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
AC-13003-17-31291
Monto Contrato
₲ 16.352.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.049.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.049.288

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico