Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000487
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 18.058.524
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            18857
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            15-03-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-04-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-04-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 16.270.402
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 64.354
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 492.505
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 328.337
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
        
                                    RUC
                            
            80012331-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            265
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12013-15-20114
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.836.395.721
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.659.975.889
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.659.975.889
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            211729
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MOPC N° 89-2011 LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION DEL TRAMO: PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI Y ALPASA - CHAURIA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        