Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 103.858.228
Nro. Solicitud de Transferencia
79394
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
25-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.867.741
Retención DNCP
₲ 370.113
Retención IVA
₲ 2.832.497
Retención Renta
₲ 1.888.331
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
AC-12013-15-20114
Monto Contrato
₲ 1.836.395.721
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.659.975.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.659.975.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211729
Nombre de la Licitación
MOPC N° 89-2011 LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION DEL TRAMO: PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI Y ALPASA - CHAURIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas