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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000142
Monto de la Factura
₲ 148.451.576
Nro. Solicitud de Transferencia
5856
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2016
Fecha de la Transferencia
01-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.444.045

Retención DNCP
₲ 529.027
Retención IVA
₲ 4.048.679
Retención Renta
₲ 2.699.120
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARENALES S.A.
RUC
80002848-1
Número de Contrato
330
Código de Contratación (CC)
AC-12013-15-19817
Monto Contrato
₲ 772.136.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.330.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.330.352

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228085
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM AL PNG 2012
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas