Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000254
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.229.473.124
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            150379
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-10-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-11-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-11-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.107.732.931
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.381.395
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 33.531.085
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 22.354.057
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Consorcio Vielk
        
                                    RUC
                            
            80075173-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            331
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12013-15-19925
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 6.366.649.709
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.003.366.981
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.003.366.981
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            240876
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MOPC Nº 82-2012 LPN DE FRIMAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO VARIOS TRAMOS CAMINEROS RED VIAL NACIONAL- AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        