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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000298
Monto de la Factura
₲ 2.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86550
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
06-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.040.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-13005-11-2750
Monto Contrato
₲ 2.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.940.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.940.002

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211355
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de edificios
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados