Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0009304
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 254.200.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            176493
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            14-11-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            26-11-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-11-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 236.914.400
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 887.389
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 6.932.727
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 9.243.636
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
        
                                    RUC
                            
            3200078-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            16/22
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12016-24-47663
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 807.094.953
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 627.761.466
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 627.761.466
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            418891
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN N°08/2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MTESS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social
        