Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009304
Monto de la Factura
₲ 254.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176493
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2024
Fecha de la Transferencia
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.914.400
Retención DNCP
₲ 887.389
Retención IVA
₲ 6.932.727
Retención Renta
₲ 9.243.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
16/22
Código de Contratación (CC)
AC-12016-24-47663
Monto Contrato
₲ 807.094.953
Total Pagado por el Contrato
₲ 627.761.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.761.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418891
Nombre de la Licitación
LPN N°08/2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social