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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008989
Monto de la Factura
₲ 127.733.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142332
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.047.157

Retención DNCP
₲ 445.904
Retención IVA
₲ 3.483.627
Retención Renta
₲ 4.644.836
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
16/22
Código de Contratación (CC)
AC-12016-24-47079
Monto Contrato
₲ 216.769.197
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.028.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.028.893

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418891
Nombre de la Licitación
LPN N°08/2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social