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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002433
Monto de la Factura
₲ 330.600
Nro. Solicitud de Transferencia
109438
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.119

Retención DNCP
₲ 1.154
Retención IVA
₲ 9.017
Retención Renta
₲ 12.022
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
AC-13006-24-46612
Monto Contrato
₲ 30.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.928.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.928.625

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427611
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales de Ferretería y Herramientas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica