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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0037342
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99751
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.865.016

Retención DNCP
₲ 6.984
Retención IVA
₲ 54.000
Retención Renta
₲ 54.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
AC-11002-18-34244
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.406.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.406.393

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330468
Nombre de la Licitación
Alquiler de transporte terrestre para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores