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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002925
Monto de la Factura
₲ 21.895.825
Nro. Solicitud de Transferencia
103586
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.624.274

Retención DNCP
₲ 77.233
Retención IVA
₲ 597.159
Retención Renta
₲ 597.159
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
AC-13004-20-39158
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.064.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.064.459

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367768
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura