Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033498
Monto de la Factura
₲ 15.486.118
Nro. Solicitud de Transferencia
163641
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.833.982
Retención DNCP
₲ 58.441
Retención IVA
₲ 127.224
Retención Renta
₲ 451.861
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-12004-24-47438
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.527.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.527.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408371
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores