Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033536
Monto de la Factura
₲ 4.828.554
Nro. Solicitud de Transferencia
166134
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.628.250
Retención DNCP
₲ 18.266
Retención IVA
₲ 36.239
Retención Renta
₲ 141.233
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-12004-24-47438
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.527.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.527.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408371
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores