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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0049908
Monto de la Factura
₲ 39.730.977
Nro. Solicitud de Transferencia
147997
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.088.841

Retención DNCP
₲ 150.388
Retención IVA
₲ 291.359
Retención Renta
₲ 1.162.793
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12004-24-47439
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.324.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.324.958

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408371
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores