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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033746
Monto de la Factura
₲ 71.881.656
Nro. Solicitud de Transferencia
179949
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2019
Fecha de la Transferencia
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.535.393

Retención DNCP
₲ 265.620
Retención IVA
₲ 1.026.881
Retención Renta
₲ 2.053.762
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-27041
Monto Contrato
₲ 106.751.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.346.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.346.031

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)