Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001996
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 74.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            48813
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-04-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-06-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-06-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 70.848.146
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 265.491
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.031.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.354.545
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            IRM S.A.
        
                                    RUC
                            
            80045576-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            79
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12008-17-28097
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 266.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 252.953.557
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 252.953.557
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            302849
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO TERCERIZADO DE TOMOGRAFÍA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        