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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016042
Monto de la Factura
₲ 348.322.220
Nro. Solicitud de Transferencia
104381
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.094.199

Retención DNCP
₲ 1.228.627
Retención IVA
₲ 9.499.697
Retención Renta
₲ 9.499.697
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
AC-12009-19-36053
Monto Contrato
₲ 802.655.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 756.043.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 756.043.153

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342388
Nombre de la Licitación
LPN 02 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL ÁREA PERIMETRAL DE LOS CENTROS DE RECLUSIÓN
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia