Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007959
Monto de la Factura
₲ 5.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76557
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.916.860

Retención DNCP
₲ 18.412
Retención IVA
₲ 142.364
Retención Renta
₲ 142.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
09/19
Código de Contratación (CC)
AC-23028-20-38940
Monto Contrato
₲ 21.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.166.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.166.663

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359644
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y SELLOS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial