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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 3.289.640
Nro. Solicitud de Transferencia
115350
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.289.640

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
06/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12001-11-3735
Monto Contrato
₲ 3.797.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.650.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.650.119

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219828
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos alimenticios Contrato Abierto
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas