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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0022342
Monto de la Factura
₲ 164.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169537
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.476.073

Retención DNCP
₲ 578.473
Retención IVA
₲ 4.472.727
Retención Renta
₲ 4.472.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
57/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39830
Monto Contrato
₲ 680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 640.510.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 640.510.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382705
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PATRULLERAS Y AMBULANCIA PARA LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3