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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004370
Monto de la Factura
₲ 3.070.220
Nro. Solicitud de Transferencia
87095
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.891.924

Retención DNCP
₲ 10.830
Retención IVA
₲ 83.733
Retención Renta
₲ 83.733
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39075
Monto Contrato
₲ 5.141.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.842.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.842.655

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel Carton e Impresos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4