Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009121
Monto de la Factura
₲ 1.311.480
Nro. Solicitud de Transferencia
173586
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.235.318
Retención DNCP
₲ 4.626
Retención IVA
₲ 35.768
Retención Renta
₲ 35.768
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39972
Monto Contrato
₲ 42.115.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.657.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.657.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372668
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1