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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0009106
Monto de la Factura
₲ 396.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173514
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.003

Retención DNCP
₲ 1.397
Retención IVA
₲ 10.800
Retención Renta
₲ 10.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39972
Monto Contrato
₲ 42.115.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.657.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.657.645

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372668
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1