Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000337
Monto de la Factura
₲ 5.158.616
Nro. Solicitud de Transferencia
129144
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.905.750
Retención DNCP
₲ 18.383
Retención IVA
₲ 140.690
Retención Renta
₲ 93.793
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
AC-23009-17-28566
Monto Contrato
₲ 10.317.232
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.811.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.811.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308415
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores