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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001527
Monto de la Factura
₲ 2.445.300
Nro. Solicitud de Transferencia
82254
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.325.436

Retención DNCP
₲ 8.714
Retención IVA
₲ 66.690
Retención Renta
₲ 44.460
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
AC-12006-18-32327
Monto Contrato
₲ 23.845.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.676.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.676.447

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328628
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos, Licencias e Insumos para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas