Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002554
Monto de la Factura
₲ 736.250
Nro. Solicitud de Transferencia
52950
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 692.844
Retención DNCP
₲ 2.596
Retención IVA
₲ 20.080
Retención Renta
₲ 20.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
AC-12009-21-42060
Monto Contrato
₲ 168.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.612.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.612.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380689
Nombre de la Licitación
LCO 04 ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia
