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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0083592
Monto de la Factura
₲ 440.457
Nro. Solicitud de Transferencia
55264
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
10-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.855

Retención DNCP
₲ 1.602
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-17774
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.816.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.816.770

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268659
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo