Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002722
Monto de la Factura
₲ 280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147937
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.982
Retención DNCP
₲ 1.018
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-20367
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.499.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.499.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268824
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Aire Acondicionado
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional