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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002545
Monto de la Factura
₲ 3.474.700
Nro. Solicitud de Transferencia
56191
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2016
Fecha de la Transferencia
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.304.376

Retención DNCP
₲ 12.383
Retención IVA
₲ 94.765
Retención Renta
₲ 63.176
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-12001-15-20367
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.499.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.499.414

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268824
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Aire Acondicionado
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional