Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0054607
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            103479
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            19-08-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-08-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.180.600
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 19.400
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 150.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 150.000
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
        
                                    RUC
                            
            80021607-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            0501087593
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-23003-19-36470
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 5.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.180.600
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.180.600
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            342067
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Contratación de Seguros para Vehículos
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Indert
        