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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007507
Monto de la Factura
₲ 2.031.804
Nro. Solicitud de Transferencia
187143
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.967.156

Retención DNCP
₲ 7.387
Retención IVA
₲ 55.413
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
47/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-44667
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.788.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.788.970

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410827
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos Multimarcas
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil