Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007352
Monto de la Factura
₲ 472.165
Nro. Solicitud de Transferencia
147415
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 444.329
Retención DNCP
₲ 1.666
Retención IVA
₲ 12.877
Retención Renta
₲ 12.877
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
47/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-44667
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.788.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.788.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410827
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos Multimarcas
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil
