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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0047265
Monto de la Factura
₲ 60.360.687
Nro. Solicitud de Transferencia
144813
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.814.716

Retención DNCP
₲ 227.725
Retención IVA
₲ 500.548
Retención Renta
₲ 1.760.766
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
33/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-44192
Monto Contrato
₲ 176.405.582
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.910.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.910.958

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417600
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil