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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016988
Monto de la Factura
₲ 11.616.800
Nro. Solicitud de Transferencia
80383
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.931.937

Retención DNCP
₲ 40.975
Retención IVA
₲ 316.822
Retención Renta
₲ 316.822
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-44186
Monto Contrato
₲ 49.389.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.478.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.478.047

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406385
Nombre de la Licitación
Provisión de Banderas Protocolares, Oficiales y Otros
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil