Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000536
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.234.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            216960
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-12-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-01-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-01-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.765.054
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 30.113
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 117.629
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 313.676
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TAPE PYTA SA
        
                                    RUC
                            
            80025318-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            02/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12001-23-45132
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 50.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 47.144.083
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 47.144.083
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            418369
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Gabinete Militar / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Gabinete Militar
        