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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000571
Monto de la Factura
₲ 270.578
Nro. Solicitud de Transferencia
75742
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
07-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.654

Retención DNCP
₲ 1.031
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 24.893

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-37982
Monto Contrato
₲ 64.332.703
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.679.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.679.252

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366462
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad