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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000505
Monto de la Factura
₲ 6.147.125
Nro. Solicitud de Transferencia
50655
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.790.144

Retención DNCP
₲ 21.683
Retención IVA
₲ 167.649
Retención Renta
₲ 167.649
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-35463
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.208.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.208.602

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339717
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura