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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001312
Monto de la Factura
₲ 52.279.572
Nro. Solicitud de Transferencia
170889
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.243.555

Retención DNCP
₲ 184.403
Retención IVA
₲ 1.425.807
Retención Renta
₲ 1.425.807
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-37451
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.587.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.587.662

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352895
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil