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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003203
Monto de la Factura
₲ 8.352.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115591
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.866.977

Retención DNCP
₲ 29.459
Retención IVA
₲ 227.782
Retención Renta
₲ 227.782
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-35595
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.942.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.942.099

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345776
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico Ejecutivo
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil