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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000020
Monto de la Factura
₲ 4.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107574
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.046.495

Retención DNCP
₲ 15.167
Retención IVA
₲ 117.273
Retención Renta
₲ 117.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-40852
Monto Contrato
₲ 31.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.075.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.075.813

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384593
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Muebles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil