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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007252
Monto de la Factura
₲ 1.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59674
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 978.687

Retención DNCP
₲ 3.667
Retención IVA
₲ 28.364
Retención Renta
₲ 28.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA
RUC
1591893-9
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-40681
Monto Contrato
₲ 7.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.970.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.970.056

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380531
Nombre de la Licitación
CD 08/2020, SERVICIO DE GRUA, A FAVOR DE LA SENABICO.
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados