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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000470
Monto de la Factura
₲ 3.922.629
Nro. Solicitud de Transferencia
163267
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.691.907

Retención DNCP
₲ 13.408
Retención IVA
₲ 106.981
Retención Renta
₲ 106.981
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR VIRGILIO BENITEZ RAMIREZ
RUC
1290915-7
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
AC-12001-21-41321
Monto Contrato
₲ 3.922.629
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.691.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.691.907

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383470
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PREDIO DE LA SNJ
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud