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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0053267
Monto de la Factura
₲ 4.558.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74382
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.248.055

Retención DNCP
₲ 15.912
Retención IVA
₲ 124.309
Retención Renta
₲ 165.746
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA FERRO S.A.
RUC
80009121-3
Número de Contrato
39/2023
Código de Contratación (CC)
AC-13002-24-46579
Monto Contrato
₲ 124.866.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.375.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.375.801

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2023/2024
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral